审计
党建品牌创建经验材料:强化五彩党建品牌引领提升队伍战斗力
审计党建品牌创建经验材料:强化五彩党建品牌引领提升队伍战斗力
审计品牌党建品牌2022-11-30审计局2022年度工作总结
北京市通州区审计局2021年度工作总结及2022年工作安排
审计2022-08-27审计工作领导小组会议讲话提纲
审计工作领导小组会议讲话
审计2022-06-12审计工作领导小组会议讲话
审计工作领导小组会议讲话
审计2022-06-12国有投资集团干部经责审计办法
内部管理领导干部经济责任审计办法
审计2022-05-18工程2022年审计工作会议讲话
审计工作会议讲话
审计2022-05-08龙煤集团审计发现问题整改推进工作会议讲话
龙煤集团审计发现问题整改推进工作会议讲话
审计2022-05-05工程审计工作领导小组会议讲话
工程召开审计工作领导小组2021年第二次会议,学习十四五国家审计工作发展规划,研究集团十四五审计专项规划,听取2021年上半年审计系统相关情况汇报,部署下阶段重点任务。
审计2022-02-11央企2022年审计工作计划
2022年审计工作总体思路:坚持实事求是、守正创新、行稳致远的工作方针,以问题、风险、管理和价值为导向,全面推动大监督及责任追究体系建设;聚焦公司主责主业,关注企业改革与转型升级,加强审计信息化及大数据建设,探索研究型审计,提升审计价值。
审计2022-02-07工程局党委书记党风廉政建设暨审计警示教育大会讲话
日前工程局召开党风廉政建设暨审计警示教育大会,党委书记要求以案为鉴、以案促改,认真总结反思、汲取教训,做到警钟长鸣。
党委书记党风廉政建设警示审计2022-02-01三重一大审计思路与方法
三重一大审计思路与方法
三重一大审计2022-01-02国企十四五审计工作发展规划
国企十四五审计工作发展规划
十四五审计2021-12-22国企内部审计工作规定
为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,结合公司实际制定内部审计工作规定。
审计内审2021-12-02主要领导经济责任审计结果反馈会议表态发言
主要领导经济责任审计结果反馈会议表态发言
审计反馈2021-09-06工程局经济责任审计管理办法
加强对所属单位负责人的管理和监督,客观评价公司部门及所属单位负责人任期经营业绩与经济责任,促进其全面、正确履行职责,为其任用、考核、奖惩提供参考依据,规范公司部门及所属单位的任期经济责任审计工作,工程局制定了经济责任审计管理办法。
经济责任审计2021-07-25审计部部长2021年度述职述廉报告
2021年,在集团公司和公司领导的支持帮助下,我与部门成员一起,紧密围绕企业年度中心工作,助力亏损治理、聚焦风险防范、推动审计创新、提高成果利用,进一步完善内部审计工作机制,充分履行了内部审计的职能。
述职审计2021-05-17工程局审计质量管理办法
为了规范审计质量管理工作,保证审计质量,提高审计工作水平,制定本办法。
国企审计质量2021-04-16审计部监事会办公室主任2021年述职述廉报告
2020年,在股份公司和集团公司各级领导的支持帮助下,我带领全体审计人员,紧密围绕企业年度中心工作,助力亏损治理、聚焦风险防范、推动审计创新、提高成果利用,进一步完善内部审计工作机制,充分履行了内部审计的职能。在大家的共同努力下,集团公司审计部荣获了中国内审协会评选的2017年至2019年度全国内部审计工作先进集体称号,由审计业务骨干编写的论文获中国内审协会2020年内部审计理论研讨三等奖。
审计述职2021-03-14内部审计领导讲话
内部审计领导讲话
审计2021-02-10国企设审计工作会议领导讲话
近年来,工程建设审计工作走在铁建系统的前列,呈现出4个亮点,一是创新审计组织模式,构建三位一体的审计监督体系,二是实现绩效考核审计全覆盖,保证企业经营成果的准确性,三是开展全面审计,助力企业管理提升,四是注重审计整改,审计结果运用效果明显。
审计工作会议2020-12-31董事长在2020年度财务审计工作会上的讲话
这次财务审计工作会是在公司奋力冲刺年度目标的关键时刻召开的,是贯彻落实集团公司2020年财务审计工作会议精神,总结公司财务审计全年工作、交流经验,理清思路、明确任务的一次重要会议。
财务审计董事长2020-12-19总会计师在公司财务审计工作会议上的讲话
不能仅仅埋头干自己的业务,而应当了解掌握集团公司整体的经营方针、改革思路、管理现状和工作方向,以使我们的工作境界得以提升,跟上集团公司发展的步伐。
总会计师财务审计2020-12-09总经理在目标管理责任制审计情况通报会上的讲话
全面分析、从严处理审计中发现的违规问题,安排部署下步审计整改工作,动员各级组织和领导干部提高认识,强化措施,举一反三,高质量、高标准完成各项整改任务,提升企业科学管控能力、高效运营能力和市场竞争能力。
目标管理责任制审计2020-11-23集团公司一季度合规管理审计的情况通报
现将一季度合规管理审计情况进行通报,请各单位认真做好自查整改,确保下一阶段的合规审计工作顺利实施。
合规管理审计2020-09-16公司合规管理审计暂行办法
为了规范公司合规管理审计业务,明确工作要求,保证审计工作质量,特制定本办法。
合规管理审计2020-09-16