质量管理体系内部审核_XX区审计局2020年度ISO9001质量管理体系内部审核计划
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据ISO9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:
一、审核目的
1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;
2、提供进一步改进的信息。
二、审核范围
审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。
三、审核性质
例行审核
四、审核依据
1、GB/T19001―2000idtISO9001:2000;
2、审计局质量管理体系文件;
3、适用的法律法规和其他要求。
五、审核组成员
审核组长:XXX
组员:XX、XX、XX、X ……此处隐藏208个字…… 4
11:30-12:30午餐、休息
12:30-
14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
14:30-
16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
28日8:30-
10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5
10:30-
11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5
11:30-12:30午餐、休息
12:30-15:00审核组内部汇总
15:00-16:00末次会议
注:1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。
2审核职能部门和现场时,除审核主管过程外应审核其他相关过程。
3内审员不参加本部门的审核。
编制:审批: