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自查报告

公司年度内部控制体系建设自评报告

2024-05-02 21:53:57自查报告
根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结。

公司年度内部控制体系建设自评报告

根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:

一、年度本公司内部控制体系建设总体情况

内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级,涵盖了每一项活动的过程始终,是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则,切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用,积极实现流程细节化、精细化、标准化,坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式,确保本年度内部缺陷数量控制在合理范围,总体内控工作形势可防可控、平稳运行。

一是坚持制度建设不放松,确保部门责任落实。自去年1月以来,公司深刻把握公司科学发展理念,持续加强制度建设和流程管控,保障各种机制系统性、整体性、协同性运行,进而推动公司内部控制体系建设不断深入。通过各部门梳理完善,累计新增业务管理、人力资源、资产管理等方面制度,修改党建事务、人力资源、组织架构等方面制度,有力推动公司治理体系和治理能力现代化、高效化。

二是严把流程细节,部署和推进制度执行。通过加强考勤监督,提升OA系统功能优化与全面应用,完善改进公文、印章、合同、签报等流程设置,坚持从细节入手 ……此处隐藏7453个字…… 、难易程度,合理设置办结时限,督促各部门快速高质量推动相关工作落实落地。由综合管理部牵头,各部门配合执行,进一步深化公司内部改革,全面提升执行能力。

五、内部控制自评结论

经过自评价,报告期内,公司对纳入自查范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,基本达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷,仅存在*个一般缺陷,在可控可调的范围内,总体评价较为良好。

六、下一年度内部控制工作计划

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程,持续改进和健全公司的内控制度,并根据外部环境的变化、政策的规定及企业内部经营发展的实际需求,适时对内部控制制度加以调整,使内部控制与经营规模、业务开展、市场竞争和风险管控等相适应。在以上主体思想的基础上下一年度主要工作计划如下:

一是深入内部控制宣传工作。由综合管理部牵头,开展教育培训,包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述等内容,学习并引进其他企业先进的内控管理知识,大力宣传内控机制建设的重要意义。

二是强化制度建设。加大制度建设和清理完善力度,有效防止制度机制风险。以职能、业务部门为主体,根据公司自我建设要求,继续完成制度新增、修订、废除的工作,确保公司内部制度建设跟上上级监管部门的要求。

三是优化运行流程。健全完善工作决策、执行、监督等程序,针对公司出台的制度,按制度进行流程管控,流程管理从初度阶段逐步向系统化、规范化发展,确保流程可验证、可追溯。

四是严格缺陷整改。针对发现的缺陷,按照时间节点,在制订整改措施的同时,完善流程与执行力,使内部控制管理工作步入自我检查、自我改进、不断完善的阶段。

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