巡察反馈意见自查自纠报告
党总支把巡察组通报的共性问题整改落实作为一项重要政治任务来抓,在工作例会和党员大会上及时传达,要求全局上下深刻领会把握巡察组的通报精神,立即开展自查自纠,并对查出的问题研究部署整改落实工作,尽全力抓紧抓好。
二、工作措施1.召开专题会议,部署安排及时。自《关于区委巡察组巡察情况的通报》文件下发后,局党总支高度重视,围绕“自查工作部署”“问题原因分析”“完善整改措施”等召开了专题会议,对各股室责任进行明确,要求不局限于查找通报中三大类10个共性问题,举一反三,对全局存在的其他问题进行自查。
2.主动查找问题,分工落实责任。机关股室结合各自业务工作开展自查,形成问题清单,分析问题产生的管理原因,制定整改措施。
三、自查情况(一)党的领导弱化方面
1.行政会议替代党员会议或党政会议混开。一是党总支今后将长期坚持召开党组织会议的,做到会前有通知,会后有记录;二是完善了《局党总支“三重一大”集体决策制度》,将6类重大决策、5类重要干部任免、2类重大项目安排、4类大额资金使用事项全部纳入集体决策范围,对事项酝酿、决策、执行阶段提出了具体原则和要求。同时明确二层机构内部的“三重一大”事项,涉及全局性的,必须报上级决定后实施。对组织党支部的指导正积极推进。
2.对党员的教育管理不到位。一是丰富党员学习渠道,通过 ……此处隐藏2956个字…… 件件有回音。局领导不存在利用自身职务便利,为亲友搞利益输送等问题。在项目程序上,严格按照项目招投标程序履行。不存在领导干部违规插手工程建设,使用关系分包商、亲属分包商、利益分包商。项目资金及账务管理规范。权力制约到位,监督管理完善。我们利用首季民政会议和工作会议,向各镇、街道民政分管领导和民政助理、民政机关党员传达上级民政工作会议精神,同进提醒广大民政干部对自己所在岗位的廉政风险缺乏清晰的认识,特别是对低保审核及动态管理、惠民资金使用及监管等重点领域、重点环节、重点对象的廉政风险点排查与防控工作不够重视。
3.中央八项规定精神不严。为保证行政权力运行监控的有效实施,及时避免廉政风险和违纪违法行为的发生,我局已完善了《财务管理制度》《内部会计控制制度》《支出管理制度》《预算管理制度》《收入管理制度》《固定资产管理制度》《民政局决策机制制度》《内部控制机制》《关于不相容岗位与职责制度》等制度并严格执行。不存在办公用房面积超标、违规用公款吃喝、购买礼品,利用出差机会携带家属公费旅游等一系列违规问题。
四、下步整改工作打算自查自纠工作对促进民政事业发展、教育广大干部职工、形成风清气正的良好氛围产生了积极影响,虽然我局在整改阶段取得了一定的成效,但与上级要求和群众期盼相比还存在着一些差距,需要常抓不懈、综合治理。下一步,我们将继续严格对照巡察意见和共性问题,紧紧盯住整改重点,继续抓好整改工作,着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫,以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲,进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任,努力以巡察整改的新成效推进民政事业持续健康发展。